按2019年醫(yī)院內部審計計劃,紀檢審計部于3月12日至15日對漓江分院開展對分院的內部審計工作。
? ? ? ?漓江分院主要領導及各部門負責人參加了內審首次會。本次審計主要從漓江分院財務和資產(chǎn)負責情況、財務收支的合規(guī)合法性、經(jīng)營管理及重大決策情況、內部控制及風險管理情況等方面展開。首次會上,審計組組長洪梅宣讀了審計通知書,并就本次審計的內容、時限、紀律等有關事項進行了說明,同時介紹了此次經(jīng)濟責任審計的基本情況,闡述了審計工作的目的和意義,并對漓江分院做好審計工作的協(xié)調配合提出了要求。會后,審計組立即開始了審計相關工作。
?黨委副書記、紀委書記沃明黔指出,要以此次分院負責人任中經(jīng)濟責任審計為契機,全面深入查找分院管理過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)、漏洞和盲區(qū),進一步規(guī)范分院內部管理制度體系。對此次審計工作,沃明黔要求漓江分院積極主動配合總院的審計工作,認真整改問題不足,深入研究和采納審計提出的意見建議,完善分院各領域管理措施和制度規(guī)章,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題要認真對待,讓審計結果起到推廣經(jīng)驗、懲戒警示的積極作用,進一步加強分院的監(jiān)督與管理,幫助分院更好地應對發(fā)展中的挑戰(zhàn)與風險,促進分院健康可持續(xù)發(fā)展。
?會后,審計組立即開始了現(xiàn)場審計工作。
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